2 0
5 комментариев
21 123 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 2 из 21

Итоги первого полугодия и внеочередная оферта по первому выпуску «ГрузовичкоФ»

Ожидаемый итог незавершенной процедуры реорганизации: компания нарушила один из финансовых ковенантов первого выпуска.

В первом полугодии 2019 г. выручка ООО «ГрузовичкоФ-Центр» выросла на 19% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 185,3 млн рублей. EBIT составила 12 млн рублей, что в 2,5 раза больше показателя января-июня 2018 г. Чистая прибыль выросла почти в 2 раза.

Вместе с тем, во втором квартале эмитент получил убыток по чистой прибыли в сумме 3,3 млн руб. из-за роста доли себестоимости в выручке с 43% до 65%. В результате накопленная чистая прибыль за полугодие составила 2,8 млн руб. На снижении рентабельности сказались также расходы по организации третьего выпуска облигаций, который был размещен в июне.

Отношение долга к выручке ООО «ГрузовичкоФ-Центр» составило на 30 июня 2019 г. 0,76x при максимально допустимом условиями выпуска значении 0,4x. В связи с нарушением данного ковенанта компания объявила 6 августа внеочередную оферту по первому выпуску облигаций. В случае поступления заявок на досрочное погашение от держателей облигаций эмитент осуществит их выкуп в течение 7 рабочих дней.

Добавим, что выполнение данного ковенанта представлялось возможным в случае присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз» — компании, на которой сосредоточена часть выручки сервиса «ГрузовичкоФ». Однако в июне компания не успела завершить процедуру реорганизации.

Общая выручка сервиса «ГрузовичкоФ» по итогам полугодия составила 1,65 млрд рублей, прирост — 23%. Объем заказов вырос на 14% и составил 541 тыс. ед. Количество автомобилей, работающих под брендом сервиса внутригородских перевозок, составило 1717 ед.

0 0
Оставить комментарий

«ТаксовичкоФ» демонстрирует заявленный ранее рост показателей

Выручка эмитента - ООО «Транс-Миссия» - на 30 июня 2019 г. достигла 71 млн рублей, EBIT — 2 млн рублей. Показатели рентабельности снизились.

По итогам первого полугодия 2019 г. агрегатор такси выполнил поставленный перед размещением облигаций план по наращиванию выручки — показатель вырос на 186% по отношению к первому кварталу и составил 71 млн рублей. Выручка ООО «Транс-Миссия» формируется как агентский доход за привлечение заказов в сервис такси «Таксовичкоф», исполнением которых занимаются привлеченные автомобильные парки партнеров сервиса в Санкт-Петербурге и Москве.

Показатели рентабельности во втором квартале 2019 г. существенно снизились из-за дополнительных расходов, которые понес агрегатор при регистрации дебютного выпуска облигаций. EBIT эмитента составила 2 млн рублей. Детальный обзор финансовых показателей будет подготовлен и представлен вниманию инвесторов в течение августа.

Выручка всех компаний, работающих под брендом «ТаксовичкоФ», в первом полугодии составила 1,7 млрд рублей, операционная прибыль — 45 млн рублей. Сервис активно растет на московском рынке, где количество заказов удвоилось с начала года. Также отметим удачный запуск в июне в столице Казахстана — Нур-Султане. За первый месяц работы на линию было выведено 450 автомобилей, которые выполнили чуть более 40 тыс. заказов.

Напомним, ООО «Транс-Миссия» разместило в июне трехлетний выпуск облигаций объемом 150 млн рублей с погашением в мае 2022 г. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон. В августе компания выплатила второй купон, выплата следующего назначена на 2 сентября. Ставка на весь период обращения выпуска составляет 15% годовых. Амортизация предполагает погашение по 12,5% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода.

Эффективная доходность бондов ООО «Транс-Миссия» к погашению составила на конец июля 15,98% при средневзвешенной цене 100,1%. Средний объем вторичных торгов на Мосбирже составляет 2,68 млн рублей в день (268 облигаций).

0 0
Оставить комментарий
1 – 2 из 21